Orden de Compra. Nº3283-48-SE11 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3283-48-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3283-4-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA RANCAGUA
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra Florencio Duran 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación Florencio Duran 580
Comuna Rancagua
Impuesto 16809,49
Dirección de Envío de la Factura Florencio Duran 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA EL SOL.
Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO
R.U.T. 8.320.495-8
Sucursal LIBRERIA EL SOL.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar25Unidadcinta adhesiva transparente scotch 18 x 30 mt.cinta adhesiva transparente scotch 18 x 30 mt. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
44101707
Corcheteras5Unidadcorchetera metal cm-20 p/ 25h.corchetera metal cm-20 p/ 25h. $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.475 $ 10.475
44101716
Perforadoras5Unidadperforador pp-25 p/20 h negro.perforador pp-25 p/20 h negro. $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
44121804
Borradores20Unidadgoma borrar miga s-20goma borrar miga s-20 $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040 $ 3.040
44122011
Carpetas para archivos50Unidadcarpeta plastificada color azulcarpeta plastificada color azul $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.550 $ 12.550
14111530
Notas de papel autoadhesivo21Unidadnotas adhesivas 40 x 50 amarillos notas adhesivas 40 x 50 amarillos $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.898
14111530
Notas de papel autoadhesivo20Unidadnotas adhesivas 50 x 76 amarillos notas adhesivas 50 x 76 amarillos $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120
44121802
Líquido corrector24Unidadlapiz corrector p/ met 7mllapiz corrector p/ met 7ml $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608
44121613
Saca corchetes5Unidadsacacorchetes tenazasacacorchetes tenaza $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
44121506
Sobres estándar100Unidadsobres cd papel blco sin ventanasobres cd papel blco sin ventana $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
14111609
Papel para forrar20Unidadforro adhesivo rollo 33 x 150cm rojoforro adhesivo rollo 33 x 150cm rojo $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080
31201512
Cinta Transparente15Unidadcinta embalaje transp. 48 x 40cinta embalaje transp. 48 x 40 $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
14111609
Papel para forrar15Unidadforro adhesivo rollo 33 x 150cm azulforro adhesivo rollo 33 x 150cm azul $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310
Total Neto $ 88.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.809
TOTAL OC $ 105.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.