|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3284-1048-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SALUD / ALIMENTACIÓN TALLER CONVENIO MÁS AMA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3284-37-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
|
|
R.U.T. |
69.231.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda N° 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
|
|
R.U.T. |
69.231.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda N° 398 |
|
Comuna |
Chaitén
|
|
Impuesto |
9579,831122 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda N° 398 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARMEN GLORIA |
|
Razón Social |
CARMEN GLORIA MANSILLA MAYORGA
|
|
R.U.T. |
12.761.611-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CARMEN GLORIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 3 | Unidad no definida | AZÚCAR | AZÚCAR |
$ 1.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.035
|
$ 4.034
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | ENDULZANTE | ENDULZANTE |
$ 4.034,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.034
|
$ 4.034
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2 | Unidad no definida | PAN DE MOLDE | PAN DE MOLDE |
$ 2.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.042
|
$ 5.042
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2 | Unidad no definida | JAMÓN | JAMÓN |
$ 1.849,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.698
|
$ 3.697
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | QUESO | QUESO |
$ 5.378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.378
|
$ 5.378
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 10 | Unidad no definida | GALLETAS | GALLETAS |
$ 1.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.610
|
$ 12.605
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 5 | Unidad no definida | QUEQUE | QUEQUE |
$ 2.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.445
|
$ 13.445
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2 | Unidad no definida | JUGOS | JUGOS |
$ 1.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.184
|
$ 2.185
|
|
|
Total Neto
|
$ 50.420
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.580
|
|
$ 60.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.