Orden de Compra. Nº3284-1233-SE21 "OPERACIONES / MATERIALES RED AGUA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-1233-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2021
Nombre de la Orden de Compra OPERACIONES / MATERIALES RED AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3293-75-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 40331,09157
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS MAYORGA
Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS
R.U.T. 8.225.091-3
Sucursal MADERAS MAYORGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171504
Sopletes4Unidad no definidaSOPLETESOPLETE $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.252 $ 70.252
15111505
Butano8Unidad no definidaGAS BUTANOGAS BUTANO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.445
27111508
Sierras4Unidad no definidaMARCO SIERRAMARCO SIERRA $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.380 $ 45.378
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento8Unidad no definidaHOJA SIERRAHOJA SIERRA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.395
40142320
Uniones de tubería4Unidad no definidaPEGAMENTO VINILIT 237 HUMEDADPEGAMENTO VINILIT 237 HUMEDAD $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.856 $ 22.857
40142320
Uniones de tubería20Unidad no definidaUNIÓN 75MM PVCUNIÓN 75MM PVC $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
40142320
Uniones de tubería20Unidad no definidaUNIÓN 63MM PVCUNIÓN 63MM PVC $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849
40142320
Uniones de tubería10Unidad no definidaUNIÓN 2 PLANSA PVCUNIÓN 2 PLANSA PVC $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.168
Total Neto $ 212.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.331
TOTAL OC $ 252.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.