Orden de Compra. Nº
3284-188-SE26
"
MATERIALES ELECTRICOS/TERMAS DEL AMARILLO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3284-188-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELECTRICOS/TERMAS DEL AMARILLO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3284-6-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T.
69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T.
69.231.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna
Chaitén
Impuesto
17781,69473
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA Y CABAÑAS MAYORGA SPA
Razón Social
SOCIEDAD MAYORGA - AHUMADA SPA
R.U.T.
77.913.133-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA Y CABAÑAS MAYORGA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
1
Unidad no definida
ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO 10A
ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO 10A
$ 3.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.395
$ 3.395
31161503
Clavo-tornillo
50
Unidad no definida
TORNILLOS 3/4
TORNILLOS 3/4
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 504
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
CINTA AISLANTE.-
CINTA AISLANTE.-
$ 3.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.908
$ 3.908
39121309
Cajas eléctricas especiales
3
Unidad no definida
CAJA CHUQUI
CAJA CHUQUI
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.185
$ 4.185
26121614
Cable de construcción
3
Unidad no definida
TAPA CIEGA
TAPA CIEGA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
26121614
Cable de construcción
30
Unidad no definida
METROS DE CABLE EVA 2,5 ROJO.-
METROS DE CABLE EVA 2,5 ROJO.-
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.870
$ 15.882
26121614
Cable de construcción
30
Unidad no definida
METROS DE CABLE EVA 2,5 BLANCO.-
METROS DE CABLE EVA 2,5 BLANCO.-
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.870
$ 15.882
39121303
Cajas eléctricas
30
Unidad no definida
METROS DE CABLE EVA 2,5 VERDE.-
METROS DE CABLE EVA 2,5 VERDE-
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.870
$ 15.882
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad no definida
INTERRUPTOR 9/15 SOBREPUESTO
INTERRUPTOR 9/15 SOBREPUESTO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
39101601
ampolletas halógenas
2
Unidad no definida
AMPOLLETAS.-
AMPOLLETAS.-
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
39121303
Cajas eléctricas
6
Unidad no definida
BANDEJA LEGRAND
BANDEJA LEGRAND
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.678
$ 21.681
39121701
Soportes eléctricos
2
Unidad no definida
BASE RECTA BAQUELITA
BASE RECTA BAQUELITA
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.774
$ 2.773
Total Neto
$ 93.588
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.782
TOTAL OC
$ 111.370
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.