Orden de Compra. Nº3284-252-SE25 "MANTENCION AMBULANCA VILLA SANTA LUCIA /DESAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-252-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCA VILLA SANTA LUCIA /DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3284-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002/22.04.011/22.03.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 104500
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAALTECH SPA
Razón Social BAALTECH SPA
R.U.T. 76.302.562-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BAALTECH SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles1Unidad no definidaREPUESTOS (OPTICO DERECHO NAVARA/KIT FILTROS DE MOTRO ACEITE /AIRE/COMBUSTIBLEPASTILLAS DE FRENO DELANTERA D40)REPUESTOS (OPTICO DERECHO NAVARA/KIT FILTROS DE MOTRO ACEITE /AIRE/COMBUSTIBLEPASTILLAS DE FRENO DELANTERA D40) $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
15121520
Lubricantes de uso general1Unidad no definidaLUBRICANTES INUMOS Y OTROS (LIQUIDO DE FRENO MOBIL 1 LT DOT4/ACEITE MOTOR SYNTHETIC 5W30C3/MATERIALES E INSUMOS MANTENCION /FRENOS/CARROCERIA RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS)LUBRICANTES INUMOS Y OTROS (LIQUIDO DE FRENO MOBIL 1 LT DOT4/ACEITE MOTOR SYNTHETIC 5W30C3/MATERIALES E INSUMOS MANTENCION /FRENOS/CARROCERIA RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS) $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaCAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS/MANTENCION DE FRENOS /CAMBIO OPTICO DRECHO /AJUSTE PARACHOQUE)CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS/MANTENCION DE FRENOS /CAMBIO OPTICO DRECHO /AJUSTE PARACHOQUE) $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000
Total Neto $ 550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.500
TOTAL OC $ 654.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.