Orden de Compra. Nº
3284-274-SE19
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ALIMENTOS/FERIA MULTIPRODUCTIVA PRODESAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3284-274-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS/FERIA MULTIPRODUCTIVA PRODESAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3293-67-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T.
69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.37 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T.
69.231.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna
Chaitén
Impuesto
7055,5113
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
casa edon
Razón Social
EDUARDO ALBERTO OVANDO SCHOEBITZ
R.U.T.
8.528.429-0
Sucursal
casa edon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
JUGO WATTS 1 1/2
JUGO WATTS 1 1/2
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.672
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 680
$ 673
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
GALLETAS KUKY
GALLETAS KUKY
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.706
50181901
Pan fresco
32
Unidad
PAN
PAN
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.376
$ 5.378
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
QUEQUE NUTRABIEN
QUEQUE NUTRABIEN
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.874
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
GALLETAS TRITÓN
GALLETAS TRITÓN
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
50201706
Café
1
Tarro
NÉSCAFE CHICO
NESCAFE CHICO
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
4
Paquete
JAMÓN SÁNDWICH
JAMÓN SÁNDWICH
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.378
50131801
Queso natural
4
Paquete
QUESO LAMINADO X 8
QUESO LAMINADO X 8
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
Total Neto
$ 37.134
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.056
TOTAL OC
$ 44.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.