Orden de Compra. Nº
3284-298-SE25
"
ALIMENTOS /HABITABILIDAD 2023
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3284-298-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS /HABITABILIDAD 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3284-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T.
69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.41 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T.
69.231.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna
Chaitén
Impuesto
9196,59375
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARMEN GLORIA
Razón Social
CARMEN GLORIA MANSILLA MAYORGA
R.U.T.
12.761.611-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARMEN GLORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
6
Unidad no definida
BEBIDAS 1 1/2
BEBIDAS 1 1/2
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.588
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad no definida
JUGOS 11/2.-
JUGOS 11/2.-
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.059
50202310
Agua mineral
2
Unidad no definida
AGUA MINERAL S/GAS.-
AGUA MINERAL S/GAS.-
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS.-
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS.-
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad no definida
QUEQUES.-
QUEQUES.-
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.059
$ 7.059
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
25
Unidad no definida
VASOS PLASTICOS .-
VASOS PLASTICOS .-
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
50201706
Café
1
Unidad no definida
NESCAFE 170 GRS.-
NESCAFE 170 GRS.-
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad no definida
TE
TE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
25
Unidad no definida
VASOS DE CAFE.-
VASOS DE CAFE.-
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
25
Unidad no definida
CUCHARAS DESECHABLES
CUCHARAS DESECHABLES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 625
$ 630
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad no definida
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
Total Neto
$ 48.403
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.197
TOTAL OC
$ 57.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.