Orden de Compra. Nº3284-386-SE23 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN /PUEBLITO ARTESANAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-386-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN /PUEBLITO ARTESANAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3284-52-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 33111,1309
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS MAYORGA
Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS
R.U.T. 8.225.091-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADERAS MAYORGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidaAGUARRAS.-AGUARRAS.- $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 4".-BROCHA 4".- $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
86131502
Pintura4Unidad no definida CERESTAIN COLOR ALERCE.- $ 35.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.092 $ 143.092
86131502
Pintura1Unidad no definidaGALÓN DE PINTURA OLEO CAFE MORO.-GALÓN DE PINTURA OLEO CAFE MORO.- $ 23.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.698 $ 23.698
Total Neto $ 174.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.111
TOTAL OC $ 207.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.