Orden de Compra. Nº3284-455-AG26 "UTENCILIOS PLASTICOS/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-455-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra UTENCILIOS PLASTICOS/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.003(3) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 15290,82
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN GLORIA
Razón Social CARMEN GLORIA MANSILLA MAYORGA
R.U.T. 12.761.611-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARMEN GLORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas10PaqueteSERVILLETAS  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
48101918
Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación2RolloPAPEL ABSORVENTE  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
52151704
Cucharas domésticas2BolsaCUCHARAS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
52151704
Cucharas domésticas2BolsaTENEDORES  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
42141502
Palitos con casquillo de fibra10UnidadPALITOS MONDADIENTES (BOLSA)  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
48101915
Bandejas de servicio40UnidadBANDEJAS DE CARTON  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
48101902
Platos y cubiertos de servicio30UnidadPLATOS PLASTICOS  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
52152102
Vasos para beber domésticos200UnidadVASO TERMICO PLUMAVIT  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 80.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.291
TOTAL OC $ 95.769


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.761.611-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.