Orden de Compra. Nº3284-469-SE22 "DESAM / MATERIALES CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-469-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2022
Nombre de la Orden de Compra DESAM / MATERIALES CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3284-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 17259,6636728
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS MAYORGA
Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS
R.U.T. 8.225.091-3
Sucursal MADERAS MAYORGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 2"BROCHA 2" $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad no definidaAGUARRASAGUARRAS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
73141502
Servicios de fabricación de fibra de vidrio2Unidad no definidaVIDRIO 50 x 48VIDRIO 50 x 48 $ 6.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.016 $ 12.017
86131502
Pintura2Unidad no definidaGALÓN PINTURA OLEO CREMAGALÓN PINTURA OLEO CREMA $ 22.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.630 $ 45.630
20121606
Brocas de barrena de diente de acero de rodillo4Unidad no definidaRODILLO 5"RODILLO 5" $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.520 $ 22.521
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA 4"BROCHA 4" $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.673 $ 5.672
Total Neto $ 90.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.260
TOTAL OC $ 108.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.