Orden de Compra. Nº
3284-481-SE23
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION /DESAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3284-481-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION /DESAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3284-52-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T.
69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T.
69.231.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna
Chaitén
Impuesto
318005,712231
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MADERAS MAYORGA
Razón Social
MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS
R.U.T.
8.225.091-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MADERAS MAYORGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121603
Troncos
100
Unidad no definida
PINO DE 2X3.-
PINO DE 2X3.-
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 395.000
$ 394.958
11121611
Tablero de partículas
48
Unidad no definida
PLANCHA DE TERCIADO 9 MM.-
PLANCHA DE TERCIADO 9 MM.-
$ 19.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 947.472
$ 947.496
86131502
Pintura
6
Unidad no definida
GALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO.-
GALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO.-
$ 36.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.048
$ 216.050
11121603
Troncos
30
Unidad no definida
CORNIZA 1X1.-
CORNIZA 1X1.-
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.870
$ 42.857
31161503
Clavo-tornillo
12
Unidad no definida
KILOS CLAVO CORRIENTE 3.-
KILOS CLAVO CORRIENTE 3.-
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.228
$ 27.227
31161503
Clavo-tornillo
6
Unidad no definida
KILO DE CLAVO CORRIENTE 4".-
KILO DE CLAVO CORRIENTE 4".-
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.614
$ 13.613
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad no definida
RODILLO 5".-
RODILLO 5".-
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.136
$ 16.134
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA 4".-
BROCHA 4".-
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.739
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA 2".-
BROCHA 2".-
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.109
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
PUNTILLA 1 1/2".-
PUNTILLA 1 1/2".-
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.529
$ 3.529
Total Neto
$ 1.673.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 318.006
TOTAL OC
$ 1.991.720
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.