Orden de Compra. Nº3284-481-SE23 "MATERIALES DE CONSTRUCCION /DESAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-481-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION /DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3284-52-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 318005,712231
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS MAYORGA
Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS
R.U.T. 8.225.091-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADERAS MAYORGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos100Unidad no definidaPINO DE 2X3.-PINO DE 2X3.- $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 394.958
11121611
Tablero de partículas48Unidad no definidaPLANCHA DE TERCIADO 9 MM.-PLANCHA DE TERCIADO 9 MM.- $ 19.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.472 $ 947.496
86131502
Pintura6Unidad no definidaGALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO.-GALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO.- $ 36.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.048 $ 216.050
11121603
Troncos30Unidad no definidaCORNIZA 1X1.-CORNIZA 1X1.- $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.870 $ 42.857
31161503
Clavo-tornillo12Unidad no definidaKILOS CLAVO CORRIENTE 3.-KILOS CLAVO CORRIENTE 3.- $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.228 $ 27.227
31161503
Clavo-tornillo6Unidad no definidaKILO DE CLAVO CORRIENTE 4".-KILO DE CLAVO CORRIENTE 4".- $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.613
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRODILLO 5".-RODILLO 5".- $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.134
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 4".-BROCHA 4".- $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 2".-BROCHA 2".- $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaPUNTILLA 1 1/2".-PUNTILLA 1 1/2".- $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
Total Neto $ 1.673.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.006
TOTAL OC $ 1.991.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.