Orden de Compra. Nº3284-513-SE14 "AREA MUNICIPAL/"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-513-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-11-2014
Nombre de la Orden de Compra AREA MUNICIPAL/
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3293-80-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 9375,4607
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS MAYORGA
Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS
R.U.T. 8.225.091-3
Sucursal MADERAS MAYORGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111720
Llave "T" para grifos1Unidad no definidaMATERIALES DE CONSTRUCCION, AYUDA SOCIAL.-MATERIALES DE CONSTRUCCION, AYUDA SOCIAL.- $ 49.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.345 $ 49.345
Total Neto $ 49.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.375
TOTAL OC $ 58.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.