Orden de Compra. Nº3284-526-SE22 "EMERGENCIAS / MATERIALES STOCK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-526-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2022
Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIAS / MATERIALES STOCK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3284-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 79746,0358846
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS MAYORGA
Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS
R.U.T. 8.225.091-3
Sucursal MADERAS MAYORGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores6Unidad no definidaGUANTE ANTICORTEGUANTE ANTICORTE $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109
11101719
Cinc15Unidad no definidaPLANCHA ZINC ACANALADO 3.66PLANCHA ZINC ACANALADO 3.66 $ 20.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.670 $ 305.672
11121603
Troncos4Unidad no definidaCUMBRERA 0.33CUMBRERA 0.33 $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916
11121604
Madera de coníferas10Unidad no definidaPINO 2X3PINO 2X3 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.496
11141604
Papel usado2Unidad no definidaROLLO PAPEL FIELTRO 40ROLLO PAPEL FIELTRO 40 $ 22.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.504 $ 44.504
Total Neto $ 432.697
Descuento $ 12.982
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.746
TOTAL OC $ 499.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.