Orden de Compra. Nº
3284-685-SE23
"
DIDECO / ALIMENTOS ACTIVIDAD FOMIL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3284-685-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO / ALIMENTOS ACTIVIDAD FOMIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3284-55-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T.
69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.11 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T.
69.231.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna
Chaitén
Impuesto
14385,711262
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARMEN GLORIA
Razón Social
CARMEN GLORIA MANSILLA MAYORGA
R.U.T.
12.761.611-6
Sucursal
CARMEN GLORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad no definida
GALLETAS ALTEZA
GALLETAS ALTEZA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.145
$ 7.143
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
CAJA DE TÉ
CAJA DE TÉ
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad no definida
GALLETA TUAREG
GALLETA TUAREG
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.731
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad no definida
GALLETAS NIK
GALLETAS NIK
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
TARRO NESCAFÉ
TARRO NESCAFÉ
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.236
$ 8.235
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad no definida
QUEQUE NUTRA BIEN
QUEQUE NUTRA BIEN
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad no definida
GALLETAS TRITÓN
GALLETAS TRITÓN
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.992
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad no definida
GALLETAS BON O BON
GALLETAS BON O BON
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.462
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
PAPAS FRITAS
PAPAS FRITAS
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.218
$ 6.218
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad no definida
RAMITAS DE QUESO
RAMITAS DE QUESO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
93131608
Servicios de suministro de alimentos
50
Unidad no definida
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
93131608
Servicios de suministro de alimentos
50
Unidad no definida
CUCHARAS DESECHABLES
CUCHARAS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
93131608
Servicios de suministro de alimentos
50
Unidad no definida
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad no definida
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
Total Neto
$ 75.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.386
TOTAL OC
$ 90.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.