Orden de Compra. Nº3284-685-SE23 "DIDECO / ALIMENTOS ACTIVIDAD FOMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-685-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra DIDECO / ALIMENTOS ACTIVIDAD FOMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3284-55-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.11 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 14385,711262
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN GLORIA
Razón Social CARMEN GLORIA MANSILLA MAYORGA
R.U.T. 12.761.611-6
Sucursal CARMEN GLORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaGALLETAS ALTEZAGALLETAS ALTEZA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaCAJA DE TÉCAJA DE TÉ $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaGALLETA TUAREGGALLETA TUAREG $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaGALLETAS NIKGALLETAS NIK $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaTARRO NESCAFÉTARRO NESCAFÉ $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.235
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaQUEQUE NUTRA BIENQUEQUE NUTRA BIEN $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaGALLETAS TRITÓNGALLETAS TRITÓN $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaGALLETAS BON O BONGALLETAS BON O BON $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaPAPAS FRITAS PAPAS FRITAS $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaRAMITAS DE QUESORAMITAS DE QUESO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
93131608
Servicios de suministro de alimentos50Unidad no definidaVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
93131608
Servicios de suministro de alimentos50Unidad no definidaCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
93131608
Servicios de suministro de alimentos50Unidad no definidaPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
93131608
Servicios de suministro de alimentos3Unidad no definidaSERVILLETASSERVILLETAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
Total Neto $ 75.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.386
TOTAL OC $ 90.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.