Orden de Compra. Nº3284-74-SE15 "AREA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-74-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2015
Nombre de la Orden de Compra AREA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3293-28-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 80547,27
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercilal El Rayo ltda
Razón Social COMERCIAL EL RAYO LIMITADA
R.U.T. 76.627.840-k
Sucursal Comercilal El Rayo ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141602
Materiales de termoformación1Unidad no definidaMATERIALES ELECTRICOS ISLAS DESERTORES.-MATERIALES ELECTRICOS ISLAS DESERTORES.- $ 423.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.933 $ 423.933
Total Neto $ 423.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.547
TOTAL OC $ 504.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.