Orden de Compra. Nº3284-75-SE18 "MATERIALES TERMAS DEL AMARILLO/AD.MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-75-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TERMAS DEL AMARILLO/AD.MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3284-30-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 109848,88
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Hugo González Chávez
Razón Social VICTOR HUGO GONZALEZ CHAVEZ
R.U.T. 12.592.558-8
Sucursal Victor Hugo González Chávez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl4UnidadBALDES DE TABLETAS DE CLORO AGUA POTABLEBALDES DE TABLETAS DE CLORO AGUA POTABLE $ 144.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.152 $ 578.152
Total Neto $ 578.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.849
TOTAL OC $ 688.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.