Orden de Compra. Nº3284-76-SE15 "AREA MUNICIPAL/"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-76-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2015
Nombre de la Orden de Compra AREA MUNICIPAL/
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3293-28-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 15447,4788
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercilal El Rayo ltda
Razón Social COMERCIAL EL RAYO LIMITADA
R.U.T. 76.627.840-k
Sucursal Comercilal El Rayo ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121540
Cable galvanizado1Unidad no definidaMATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELAS ISLAS DESERTORES.-MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELAS ISLAS DESERTORES.- $ 81.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.303 $ 81.303
Total Neto $ 81.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.447
TOTAL OC $ 96.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.