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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3284-850-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION /POSTA CHUIT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3284-7-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
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R.U.T. |
69.231.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda N° 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
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R.U.T. |
69.231.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda N° 398 |
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Comuna |
Chaitén
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Impuesto |
4550,4164 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda N° 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA Y CABAÑAS MAYORGA SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD MAYORGA - AHUMADA SPA
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R.U.T. |
77.913.133-5 |
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Sucursal |
FERRETERIA Y CABAÑAS MAYORGA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 2 | Unidad no definida | SILICONA SIKAFLEX 221 BLANCA .- | SILICONA SIKAFLEX 221 BLANCA .- |
$ 11.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.950
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$ 23.950
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Total Neto
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$ 23.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.550
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$ 28.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.