Orden de Compra. Nº3285-103-SE26 "SUVENIR DIA DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3285-103-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SUVENIR DIA DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3285-11-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10
Comuna Curaco de Vélez
Impuesto 74256,47058809
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
Razón Social DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
R.U.T. 11.712.091-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Global200 FRASCOS DE VIDRIO 200 BOMBONES BON O BON 200 TOFI BON BON 03 BOLSAS DE HUEVOS CHOCOLATES RELLENOS 200 PRIVILEGIOS XXL 200 BOMBONES SURTIDOS 100 BOLSAS DE PAPEL 003 BOLSAS DE TOFI 003 ROLLOS DE PITAS 002 PQTES PALOS DE BROCHETAS 002 PISTOLAS DE SILICONA 005 BARRAS DE SILICONA 200 BOMBONES   $ 390.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.824 $ 390.824
Total Neto $ 390.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.256
TOTAL OC $ 465.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.