Orden de Compra. Nº3285-112-SE26 "CEDIAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3285-112-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CEDIAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3285-11-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10
Comuna Curaco de Vélez
Impuesto 28324,36974788
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
Razón Social DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
R.U.T. 11.712.091-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Global01 TARRO DE CAFE 400 GRS 05 KG DE AZUCAR 10 KG DE HARINA 01 BANDEJA DE HUEVOS 05 JUGO LIVEAN BOTELLA 1.5 LTS 03 BOTELLAS JUGO LIMON 500 ML 03 KG DE SAL 05 ACEITES 02 MAYONESAS DE KG 02 PQTES SERVILLETAS 100 UNID. 20 GALLETAS ENVASADAS DULCES 02 CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS 04 KG DE ARROZ 03 MANGA DE VASOS DESECHABLES PARA CAFE 50 UNID C/U 01 SACO DE PAPAS   $ 149.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.076 $ 149.076
Total Neto $ 149.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.324
TOTAL OC $ 177.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.