Orden de Compra. Nº
3285-115-SE20
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INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3285-115-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3285-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Facturación
GABRIELA MISTRAL N° 10
Comuna
Curaco de Vélez
Impuesto
43747,88
Dirección de Envío de la Factura
GABRIELA MISTRAL N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR MAURICIO
Razón Social
HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO
R.U.T.
13.409.393-5
Sucursal
HECTOR MAURICIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA 70x90 CM
BOLSAS DE BASURA 70x90 CM
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTES DE GOMA AMARILLO
GUANTES DE GOMA AMARILLO
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.650
14111704
Papel higiénico
40
Rollo
PAPEL HIGIENICO MARCA NOBLE
PAPEL HIGIENICO MARCA NOBLE
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
53131608
Jabones
10
Frasco
JABON LIQUIDO 900 ML
JABON LIQUIDO 900 ML
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
10
Unidad
BALDE PLASTICO 50 LITROS C/TAPA
BALDE PLASTICO 50 LITROS C/TAPA
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.840
$ 100.840
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Frasco
CLORO GEL 900 ML
CLORO GEL 900 ML
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Frasco
CLORO CORRIENTE 1LTS.
CLORO CORRIENTE 1LTS.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
12352104
Alcoholes o sus sustitutos
10
Frasco
ALCOHOL GEL 250 ML
ALCOHOL GEL 250 ML
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.410
14111703
Toallas de papel
20
Rollo
TOALLA PAPEL MARCA NOVA
TOALLA PAPEL MARCA NOVA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.402
Total Neto
$ 230.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.748
TOTAL OC
$ 274.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.