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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3285-119-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COFFE BREACK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3285-18-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
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R.U.T. |
69.231.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Gabriela Mistral 10 |
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Comuna |
Curaco de Vélez
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Impuesto |
2123,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gabriela Mistral 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sandra |
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Razón Social |
SANDRA INES MANSILLA AGUERO
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R.U.T. |
12.202.994-8 |
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Sucursal |
sandra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Unidad | TARRO NESCAFE 170 GRS. | TARRO NESCAFE 170 GRS. |
$ 3.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.320
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$ 3.320
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 20 | Unidad | VASOS PLUMAVIT | VASOS PLUMAVIT |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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50181901
| Pan fresco | 20 | Unidad | SANDUICH (PAN, QUESO) | SANDUICH (PAN, QUESO) |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 2 | Unidad | BOTELLA JUGO NECTAR | BOTELLA JUGO NECTAR |
$ 1.093,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.186
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$ 2.186
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1 | kilogramo | AZUCAR | AZUCAR |
$ 631,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 631
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$ 631
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Total Neto
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$ 11.177
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.124
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$ 13.301
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.