Orden de Compra. Nº3285-175-SE14 "MERCADERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3285-175-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3297-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10
Comuna Curaco de Vélez
Impuesto 6301,92
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sandra
Razón Social SANDRA INES MANSILLA AGUERO
R.U.T. 12.202.994-8
Sucursal sandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2UnidadROLLO TOALLA PAPELROLLO TOALLA PAPEL $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadBOTELLA JUGO 2 LTS. WATTSBOTELLA JUGO 2 LTS. WATTS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
50181901
Pan fresco20UnidadSANDWICH (PAN QUESO Y JAMONADA)SANDWICH (PAN QUESO Y JAMONADA) $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50202303
Jugos y néctar concentrados4UnidadJUGOS NATURAL. 2 LTS. ANDINAJUGOS NATURAL. 2 LTS. ANDINA $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.204 $ 4.204
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadPQTE. GALLETAS TRITONPQTE. GALLETAS TRITON $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.982 $ 2.982
50181901
Pan fresco48UnidadSANDWICH (PAN QUESO)SANDWICH (PAN QUESO) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50201706
Café1UnidadCAFE TARRO 170 GRS.CAFE TARRO 170 GRS. $ 3.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.318 $ 3.318
Total Neto $ 33.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.302
TOTAL OC $ 39.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.