Orden de Compra. Nº
3285-175-SE14
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MERCADERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3285-175-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
MERCADERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3297-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Facturación
Gabriela Mistral 10
Comuna
Curaco de Vélez
Impuesto
6301,92
Dirección de Envío de la Factura
Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sandra
Razón Social
SANDRA INES MANSILLA AGUERO
R.U.T.
12.202.994-8
Sucursal
sandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
ROLLO TOALLA PAPEL
ROLLO TOALLA PAPEL
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
BOTELLA JUGO 2 LTS. WATTS
BOTELLA JUGO 2 LTS. WATTS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50181901
Pan fresco
20
Unidad
SANDWICH (PAN QUESO Y JAMONADA)
SANDWICH (PAN QUESO Y JAMONADA)
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad
JUGOS NATURAL. 2 LTS. ANDINA
JUGOS NATURAL. 2 LTS. ANDINA
$ 1.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.204
$ 4.204
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
PQTE. GALLETAS TRITON
PQTE. GALLETAS TRITON
$ 497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.982
$ 2.982
50181901
Pan fresco
48
Unidad
SANDWICH (PAN QUESO)
SANDWICH (PAN QUESO)
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
50201706
Café
1
Unidad
CAFE TARRO 170 GRS.
CAFE TARRO 170 GRS.
$ 3.318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.318
$ 3.318
Total Neto
$ 33.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.302
TOTAL OC
$ 39.470
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.