Orden de Compra. Nº3285-228-SE26 "MJH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3285-228-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MJH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3285-11-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10
Comuna Curaco de Vélez
Impuesto 39660,50420162
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
Razón Social DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
R.U.T. 11.712.091-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Global02 frasco cafe granulado cruzeiro 01 caja de té 100 unid 05 jugos watts 1.5 lts 04 pan de molde xl 05 paquete de jamon 05 paquete de queso 250grs 02 mangas de vasos desechables 50 unid. c/u 02 bolsas cucharas desechables 50 unid c/u 08 pqtes galletas caseras 08 pqtes galletas surtidas 08 unid. queque schluder 02 bolsa de frugele xl 04 bolsa de dulces surtidos 60 unid. bon o bon 03 paletas de corazon 02 pack platos desechables 50 unid c/u 08 queques nutra bien   $ 208.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.739 $ 208.739
Total Neto $ 208.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.661
TOTAL OC $ 248.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.