Orden de Compra. Nº3285-239-SE26 "AYUDA SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3285-239-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3285-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10
Comuna Curaco de Vélez
Impuesto 21217,73109233
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121613
Cable aislado o forrado1Global60 MTS CABLE 2.5 MM (20 MTS DE C/U, ROJO-BLANCO-VERDE) 54 MTS CABLE 1.5 MM (18 MTS DE C/U AZUL-BLANCO-ROJO) 03 ENCHUFES DOBLE 10A EMBUTIDO 02 PANEL LED DE 18W 15 CAJAS CHUQUI 18 CANALETAS DE 20X10 02 CANCAMOS GALVANIZADOS 02 INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO 10A 02 CINTAS AISLANTE SUPER 33 08 TAPA CIEGA CON SOPORTE 25 CONECTOR CONICO AZUL-NARANJO 3M 02 GRAMPA RETENCION EMPALME 05 CAJA TORNILLO CABEZA LENTEJA OUNTA FINA 1"  $ 111.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.672 $ 111.672
Total Neto $ 111.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.218
TOTAL OC $ 132.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.