Orden de Compra. Nº3285-249-SE26 "MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3285-249-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3285-15-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012-003 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10
Comuna Curaco de Vélez
Impuesto 67545,7983192494
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica8Unidad CINTA AISLANTE SUPER 33 $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.144 $ 57.143
31151705
Cable de acero no eléctrico3Unidad CONTACTOR MONOFASICO 220V 25A $ 49.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.874 $ 149.874
39121606
Fusible encapsulado12Unidad FUSIBLE NEOSED 2A $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.176
27113102
Tirador de fusible6Unidad PORTA FUSIBLE AEREO ENCAPSULADO 63A $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731
46182304
Conector de anclaje40Unidad CONECTOR DE RESORTE AZUL - NARANJO 3M $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
26121609
Cable de redes25Metro Lineal CABLE RV-K 2.5MM. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.550 $ 94.538
Total Neto $ 355.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.546
TOTAL OC $ 423.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.