Orden de Compra. Nº3285-370-SE22 "INSUMOS Y ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3285-370-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3285-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10
Comuna Curaco de Vélez
Impuesto 23957,5294
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MAURICIO
Razón Social HÉCTOR MAURICIO GALLARDO SOTO
R.U.T. 13.409.393-5
Sucursal HECTOR MAURICIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados15BotellaBotellas de jugo de 11/2 lts.Botellas de jugo de 11/2 lts. $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.065 $ 22.059
50201713
Bolsitas de te2CajaCaja de Té Familiar de 100 bolsitasCaja de Té Familiar de 100 bolsitas $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
41123401
Vasos de dosificación300UnidadVasos desechablesVasos desechables $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.025
41123402
Cucharas de dosificación200UnidadCucharas desechablesCucharas desechables $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
14111703
Toallas de papel6UnidadPapel NovaPapel Nova $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
50201706
Café4UnidadTarro de Nescafé gde de 170 grs.Tarro de Nescafé gde de 170 grs. $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
Total Neto $ 126.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.958
TOTAL OC $ 150.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.