Orden de Compra. Nº
3285-405-SE25
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ENCUENTROS PARTICIPATIVOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3285-405-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ENCUENTROS PARTICIPATIVOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3285-11-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
GABRIELA MISTRAL N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Facturación
Gabriela Mistral 10
Comuna
Curaco de Vélez
Impuesto
93914,2857140436
Dirección de Envío de la Factura
Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
Razón Social
DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
R.U.T.
11.712.091-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
2
Unidad
CAFE CRUZEIRO
$ 6.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.950
$ 13.950
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
48101903
Vasos de servicio
3
Unidad
MANGAS DE VASOS DESECHABLES PARA CAFE
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.354
$ 12.353
50202304
Jugos y néctar envasados
20
Unidad
JUGOS LIVIAN 1 1/2 LTS
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.840
$ 41.849
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
6
Unidad
KUCHEN DE FRAMBUEZA
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.842
$ 100.840
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
6
Unidad
KUCHEN ARANDANO
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.922
$ 110.924
50181901
Pan fresco
60
Unidad
PAN DE PAPA CON CHICHARRONES
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.180
$ 141.176
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
8
Unidad
DOCENAS EMPANADAS DE QUESO FRITAS
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.880
$ 65.882
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.194
$ 3.193
Total Neto
$ 494.286
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.914
TOTAL OC
$ 588.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.