Orden de Compra. Nº3285-472-SE25 "ACTIVIDAD PROGRAMA DE 4 A 7 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3285-472-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD PROGRAMA DE 4 A 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3285-11-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-16-006 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10
Comuna Curaco de Vélez
Impuesto 22368,9075629844
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
Razón Social DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
R.U.T. 11.712.091-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles7Unidad JUGO WATTS 1.5 LT. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.355 $ 12.353
50201709
Café instantáneo1Unidad TARRO DE CAFE DOLCA 150GR. $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
50201711
Té instantáneo1Unidad CAJA DE TE 50 UNIDADES $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos40Unidad BOLSA DE DULCES SURTIDA $ 2.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.640 $ 96.639
Total Neto $ 117.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.369
TOTAL OC $ 140.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.