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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3285-48-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3285-5-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
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R.U.T. |
69.231.000-4 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL N° 10 |
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Comuna |
Curaco de Vélez
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Impuesto |
20579,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL N° 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMATEL |
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Razón Social |
IRMA VERONICA HARO DIAZ
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R.U.T. |
12.760.377-4 |
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Sucursal |
DIMATEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25173901
| Ignición | 10 | Unidad | FOTOCELDA 220 VOL/10AMP. | FOTOCELDA 220 VOL/10AMP. |
$ 8.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.590
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$ 80.590
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39121311
| Accesorios eléctricos | 2 | Unidad no definida | MODULO ENCHUFE IDROBOX | MODULO ENCHUFE IDROBOX |
$ 4.352,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.704
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$ 8.704
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39121506
| Interruptores automáticos por caída de presión | 1 | Unidad | AUTOMATICO 10 AMP. LEGRAND | AUTOMATICO 10 AMP. LEGRAND |
$ 2.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.605
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$ 2.605
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39121310
| Cajas de uso general | 1 | Unidad | CAJA IDROBOX | CAJA IDROBOX |
$ 16.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.412
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$ 16.412
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Total Neto
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$ 108.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.579
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$ 128.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.