Orden de Compra. Nº3285-95-SE20 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3285-95-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3285-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10
Comuna Curaco de Vélez
Impuesto 216344,45
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MAURICIO
Razón Social HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO
R.U.T. 13.409.393-5
Sucursal HECTOR MAURICIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA BASURA 70x90 ACEROBOLSA BASURA 70x90 ACERO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA BASURA 80x110 ACEROBOLSA BASURA 80x110 ACERO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.500
14111703
Toallas de papel200PaqueteTOALLA PAPEL NOVATOALLA PAPEL NOVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131805
Limpiadores de uso general100PaqueteDETERGENTE EN POLVO 700CC RINSODETERGENTE EN POLVO 700CC RINSO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
14111704
Papel higiénico200PaquetePAPEL HIGIENICO CONFORTPAPEL HIGIENICO CONFORT $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
47131810
Productos para lavar platos100FrascoLAVALOZA LIQUIDO 500ML QUIXLAVALOZA LIQUIDO 500ML QUIX $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.900 $ 142.900
53131628
Shampoo100FrascoSHAMPOO LIQUIDO 900ML BALLERINASHAMPOO LIQUIDO 900ML BALLERINA $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.700 $ 138.655
12141901
Cloro Cl200FrascoCLORO GEL 900 ML IGENIXCLORO GEL 900 ML IGENIX $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.200 $ 252.200
53131608
Jabones100FrascoJABON LIQUIDO 900ML BALLERINAJABON LIQUIDO 900ML BALLERINA $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 1.138.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.344
TOTAL OC $ 1.354.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.