Orden de Compra. Nº
3285-95-SE20
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INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3285-95-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3285-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Facturación
GABRIELA MISTRAL N° 10
Comuna
Curaco de Vélez
Impuesto
216344,45
Dirección de Envío de la Factura
GABRIELA MISTRAL N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR MAURICIO
Razón Social
HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO
R.U.T.
13.409.393-5
Sucursal
HECTOR MAURICIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
100
Paquete
BOLSA BASURA 70x90 ACERO
BOLSA BASURA 70x90 ACERO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.400
$ 92.400
47121701
Bolsas de basura
100
Paquete
BOLSA BASURA 80x110 ACERO
BOLSA BASURA 80x110 ACERO
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.500
$ 134.500
14111703
Toallas de papel
200
Paquete
TOALLA PAPEL NOVA
TOALLA PAPEL NOVA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
47131805
Limpiadores de uso general
100
Paquete
DETERGENTE EN POLVO 700CC RINSO
DETERGENTE EN POLVO 700CC RINSO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
14111704
Papel higiénico
200
Paquete
PAPEL HIGIENICO CONFORT
PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
47131810
Productos para lavar platos
100
Frasco
LAVALOZA LIQUIDO 500ML QUIX
LAVALOZA LIQUIDO 500ML QUIX
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.900
$ 142.900
53131628
Shampoo
100
Frasco
SHAMPOO LIQUIDO 900ML BALLERINA
SHAMPOO LIQUIDO 900ML BALLERINA
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.700
$ 138.655
12141901
Cloro Cl
200
Frasco
CLORO GEL 900 ML IGENIX
CLORO GEL 900 ML IGENIX
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.200
$ 252.200
53131608
Jabones
100
Frasco
JABON LIQUIDO 900ML BALLERINA
JABON LIQUIDO 900ML BALLERINA
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
Total Neto
$ 1.138.655
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 216.344
TOTAL OC
$ 1.354.999
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.