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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3286-103-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3286-3-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3286-3-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
399159,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALINSON MARIANY |
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Razón Social |
ALINSON MARIANY GAETE VILLA
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R.U.T. |
12.766.372-6 |
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Sucursal |
ALINSON MARIANY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49201513
| Camas elásticas para ejercicios | 1 | Global | ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES Y AMPLIFICACION, SEGUN LO REQUERIDO PUNTO N° 6 Y 14 EN BASES ADMINISTRATIVAS | Arriendo juegos infantiles según requerimientos técnicos y se adjuntan antecedentes |
$ 2.100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100.840
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$ 2.100.840
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Total Neto
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$ 2.100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 399.160
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$ 2.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.