Orden de Compra. Nº3286-1046-SE18 "ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-1046-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 10305,41
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva3BolsaPAN MOLDE BOLSAPAN MOLDE BOLSA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.665
50202304
Jugos y néctar envasados4BotellaJUGO NÉCTAR 1500 CCJUGO NÉCTAR 1500 CC $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
52151503
Cubertería desechable doméstica40UnidadCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50131801
Queso natural2UnidadQUESILLO 500 GRQUESILLO 500 GR $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadTORTA 50 PERSONASTORTA 50 PERSONAS $ 31.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764
50101538
Verduras frescas2kilogramoVERDURAS PALTA KILOVERDURAS PALTA KILO $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PaqueteGALLETAS OBLEA ALTEZA 140 GRGALLETAS OBLEA ALTEZA 140 GR $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
Total Neto $ 54.239
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.305
TOTAL OC $ 64.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.