Orden de Compra. Nº
3286-1065-SE19
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ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-1065-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
19106,4
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Botella
JUGO NECTAR 1500 CC
JUGO NECTAR 1500 CC
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.592
$ 11.592
50202301
Agua
15
Botella
AGUA SABORIZADA SABORES 1.6 L
AGUA SABORIZADA SABORES 1.6 L
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.480
$ 12.480
50202310
Agua mineral
12
Botella
AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LT
AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LT
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.056
50201711
Té instantáneo
2
Caja
TE 100 BOLSITAS
TE 100 BOLSITAS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.026
$ 5.026
50201706
Café
6
Tarro
CAFE TRADICION 170 GR
CAFE TRADICION 170 GR
$ 3.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.620
$ 19.620
50201706
Café
2
Tarro
CAFE DESCAFEINADO 170 GR
CAFE DESCAFEINADO 170 GR
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.546
$ 7.546
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
6
kilogramo
AZÚCAR GRANULADA 1 KILO
AZÚCAR GRANULADA 1 KILO
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.984
$ 3.984
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Paquete
GALLETAS OBLEA ALTEZA 140 GR (SURTIDAS-VARIEDAD DE GALLETAS)
GALLETAS OBLEA ALTEZA 140 GR (SURTIDAS-VARIEDAD DE GALLETAS)
$ 757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.280
$ 30.280
52121602
Servilletas
6
Paquete
SERVILLETAS DE PAPEL BLANCA 50 UNIDADES
SERVILLETAS DE PAPEL BLANCA 50 UNIDADES
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.976
$ 2.976
Total Neto
$ 100.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.106
TOTAL OC
$ 119.666
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.