Orden de Compra. Nº
3286-1069-SE18
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ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-1069-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
8051,63
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IC RODFEL
Razón Social
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T.
13.137.595-6
Sucursal
IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
CLORO GEL 900 ML UNIDAD
CLORO GEL 900 ML UNIDAD
$ 841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.092
$ 10.092
42312311
Kits desinfectantes
1
Unidad
LUSTRAMUEBLE AEROSOL 360 CC UNIDAD
LUSTRAMUEBLE AEROSOL 360 CC UNIDAD
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad
BOLSA BASURA 80X110 CM UNIDAD
BOLSA BASURA 80X110 CM UNIDAD
$ 96,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPERO DOBLE C/OJAL UNIDAD
TRAPERO DOBLE C/OJAL UNIDAD
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO MEDIANO UNIDAD
ESCOBILLON MULTIUSO MEDIANO UNIDAD
$ 1.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.197
$ 4.197
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS 38X40 UNIDAD
PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS 38X40 UNIDAD
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
47131816
Desodorantes
3
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC UNIDAD
DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC UNIDAD
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.279
$ 3.279
14111704
Papel higiénico
24
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO 50 MT UNIDAD
PAPEL HIGIÉNICO 50 MT UNIDAD
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.704
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
10
Unidad
DESINFECTANTE PASTILLA PARA URINARIO CON GANCHO UNIDAD
DESINFECTANTE PASTILLA PARA URINARIO CON GANCHO UNIDAD
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.040
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CC UNIDAD
LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CC UNIDAD
$ 863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.315
$ 4.315
Total Neto
$ 42.377
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.052
TOTAL OC
$ 50.429
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.