Orden de Compra. Nº3286-1069-SE18 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-1069-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 8051,63
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO GEL 900 ML UNIDADCLORO GEL 900 ML UNIDAD $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.092 $ 10.092
42312311
Kits desinfectantes1UnidadLUSTRAMUEBLE AEROSOL 360 CC UNIDADLUSTRAMUEBLE AEROSOL 360 CC UNIDAD $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA BASURA 80X110 CM UNIDADBOLSA BASURA 80X110 CM UNIDAD $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO DOBLE C/OJAL UNIDADTRAPERO DOBLE C/OJAL UNIDAD $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLON MULTIUSO MEDIANO UNIDADESCOBILLON MULTIUSO MEDIANO UNIDAD $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.197 $ 4.197
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS MULTIUSO AMARILLOS 38X40 UNIDADPAÑOS MULTIUSO AMARILLOS 38X40 UNIDAD $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47131816
Desodorantes3UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC UNIDADDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC UNIDAD $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.279 $ 3.279
14111704
Papel higiénico24UnidadPAPEL HIGIÉNICO 50 MT UNIDADPAPEL HIGIÉNICO 50 MT UNIDAD $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10UnidadDESINFECTANTE PASTILLA PARA URINARIO CON GANCHO UNIDADDESINFECTANTE PASTILLA PARA URINARIO CON GANCHO UNIDAD $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CC UNIDADLIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CC UNIDAD $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.315 $ 4.315
Total Neto $ 42.377
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.052
TOTAL OC $ 50.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.