Orden de Compra. Nº
3286-1114-SE17
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ADQUISICIÓN INSUMOS DE FERRETERÍA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-1114-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN INSUMOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-47-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
60 DÍAS ACUERDOS PROVEEDOR
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
45429,19
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPELEC AGROFERRETERIA
Razón Social
COMERCIAL COPELEC S,A.
R.U.T.
96.661.820-5
Sucursal
COPELEC AGROFERRETERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
4
Galón
ESMALTE AL AGUA PAJ BLANCO GL
ESMALTE AL AGUA PAJ BLANCO GL
$ 12.129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.516
$ 48.516
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Galón
ESMALTE AGUA ROJO GL CÓDIGO SW6608
ESMALTE AGUA ROJO GL CÓDIGO SW6608
$ 12.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.035
$ 12.035
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO ESPUMA 180 MM (7")
RODILLO ESPUMA 180 MM (7")
$ 1.858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.432
$ 7.432
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad
ANTICORROSIVO NEGRO IRIS 1/4 GL
ANTICORROSIVO NEGRO IRIS 1/4 GL
$ 3.259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.518
$ 6.518
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA PAJ DAMASCO GL CODIGO SW 6620
ESMALTE AL AGUA PAJ DAMASCO GL CODIGO SW 6620
$ 14.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.930
$ 14.930
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad
ESMALTE SINT PAJ. NEGRO 1/4
ESMALTE SINT PAJ. NEGRO 1/4
$ 4.659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.636
$ 18.636
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA ESTAMPA 2"
BROCHA ESTAMPA 2"
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.960
$ 8.960
11101704
Acero
4
Unidad
ESCOBILLA 1-A ACERO
ESCOBILLA 1-A ACERO
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.048
$ 10.048
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
ESMALTE AL AGUA BASE X TIN COLOR MARFIL
ESMALTE AL AGUA BASE X TIN COLOR MARFIL
$ 56.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.026
$ 112.026
Total Neto
$ 239.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.429
TOTAL OC
$ 284.530
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.