Orden de Compra. Nº3286-1114-SE17 "ADQUISICIÓN INSUMOS DE FERRETERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-1114-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-47-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 60 DÍAS ACUERDOS PROVEEDOR
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 45429,19
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA
Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A.
R.U.T. 96.661.820-5
Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa4GalónESMALTE AL AGUA PAJ BLANCO GLESMALTE AL AGUA PAJ BLANCO GL $ 12.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.516 $ 48.516
31211502
Pinturas de base acuosa1GalónESMALTE AGUA ROJO GL CÓDIGO SW6608ESMALTE AGUA ROJO GL CÓDIGO SW6608 $ 12.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.035 $ 12.035
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO ESPUMA 180 MM (7")RODILLO ESPUMA 180 MM (7") $ 1.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.432 $ 7.432
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadANTICORROSIVO NEGRO IRIS 1/4 GLANTICORROSIVO NEGRO IRIS 1/4 GL $ 3.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.518 $ 6.518
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadESMALTE AL AGUA PAJ DAMASCO GL CODIGO SW 6620ESMALTE AL AGUA PAJ DAMASCO GL CODIGO SW 6620 $ 14.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.930 $ 14.930
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE SINT PAJ. NEGRO 1/4ESMALTE SINT PAJ. NEGRO 1/4 $ 4.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.636 $ 18.636
31211904
Brochas8UnidadBROCHA ESTAMPA 2"BROCHA ESTAMPA 2" $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960
11101704
Acero4UnidadESCOBILLA 1-A ACEROESCOBILLA 1-A ACERO $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.048 $ 10.048
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA BASE X TIN COLOR MARFILESMALTE AL AGUA BASE X TIN COLOR MARFIL $ 56.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.026 $ 112.026
Total Neto $ 239.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.429
TOTAL OC $ 284.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.