Orden de Compra. Nº3286-1154-SE19 "ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-1154-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES N°258, HUÉPIL
Comuna Tucapel
Impuesto 5698,86
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES N°258, HUÉPIL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel2UnidadPAQUETES SERVILLETA PAPEL DE COLORES 20 UNIDPAQUETES SERVILLETA PAPEL DE COLORES 20 UNID $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
50202310
Agua mineral5UnidadBOTELLAS DE AGUA SABORIZADA 1,5 LTSBOTELLAS DE AGUA SABORIZADA 1,5 LTS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
50181901
Pan fresco2UnidadBOLSA PAN MOLDEBOLSA PAN MOLDE $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas40UnidadLAMINAS CECINA JAMON PAVOLAMINAS CECINA JAMON PAVO $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
50131801
Queso natural40UnidadLAMINAS QUESOLAMINAS QUESO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
Total Neto $ 29.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.699
TOTAL OC $ 35.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.