Orden de Compra. Nº3286-1157-SE18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-1157-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 12847,8
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral80UnidadAGUA MINERAL CON GAS 600 CCAGUA MINERAL CON GAS 600 CC $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGALLETA MINI 40 GR UNIDADGALLETA MINI 40 GR UNIDAD $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50202303
Jugos y néctar concentrados50UnidadJUGO NÉCTAR CAJA 200 CCJUGO NÉCTAR CAJA 200 CC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50221202
Cereales en barra50UnidadBARRA CEREAL SABORES 21 GRBARRA CEREAL SABORES 21 GR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 67.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.848
TOTAL OC $ 80.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.