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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3286-1160-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3286-34-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
7280,7734 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS ANDES |
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Razón Social |
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
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R.U.T. |
7.236.098-2 |
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Sucursal |
LOS ANDES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161510
| Sacarina o sucralosa | 2 | Unidad | ENDULZANTE | ENDULZANTE |
$ 2.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.698
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$ 5.697
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50201706
| Café | 3 | Tarro | CAFÉ | CAFÉ |
$ 2.932,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.796
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$ 8.797
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70141507
| Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar | 3 | kilogramo | AZÚCAR | AZÚCAR |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.740
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$ 1.739
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 15 | Paquete | GALLETAS SURTIDAS | GALLETAS SURTIDAS |
$ 1.304,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.560
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$ 19.565
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52121602
| Servilletas | 5 | Paquete | SERVILLETAS BLANCAS SIN DISEÑO | SERVILLETAS BLANCAS SIN DISEÑO |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.521
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Total Neto
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$ 38.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.281
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$ 45.601
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.