Orden de Compra. Nº
3286-1166-SE18
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS SUPERMERCADO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-1166-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
7825,34
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados
2
Bolsa
MANI, PASAS, ALMENDRAS 180 GR
MANI, PASAS, ALMENDRAS 180 GR
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
50181906
Pan en conserva
5
Bolsa
PAN MOLDE BOLSA
PAN MOLDE BOLSA
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.775
$ 7.775
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Botella
JUGO NÉCTAR 1500 CC
JUGO NÉCTAR 1500 CC
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.056
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
30
Unidad
CECINA JAMÓN SANDWICH LAMINA
CECINA JAMÓN SANDWICH LAMINA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50131801
Queso natural
30
Unidad
QUESO LAMINA UNIDAD
QUESO LAMINA UNIDAD
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50201706
Café
1
Tarro
CAFÉ TRADICIÓN 170 GR
CAFÉ TRADICIÓN 170 GR
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
kilogramo
AZÚCAR GRANULADA KILO
AZÚCAR GRANULADA KILO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
GALLETA GRETEL 85 GR
GALLETA GRETEL 85 GR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
GALLETA OBLEA ALTEZA 140 GR
GALLETA OBLEA ALTEZA 140 GR
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
GALLETA CRACKELET 85 GR
GALLETA CRACKELET 85 GR
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
GALLETA DONUTS 100 GR
GALLETA DONUTS 100 GR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
Total Neto
$ 41.186
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.825
TOTAL OC
$ 49.011
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.