Orden de Compra. Nº
3286-1182-SE18
"
ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-1182-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
19681,72
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181906
Pan en conserva
2
Bolsa
PAN MOLDE BOLSA
PAN MOLDE BOLSA
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Botella
JUGO NÉCTAR 1500 CC
JUGO NÉCTAR 1500 CC
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.292
$ 5.292
50202301
Agua
10
Botella
AGUA SABORIZADA SABORES 1.5 LT
AGUA SABORIZADA SABORES 1.5 LT
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
50201711
Té instantáneo
1
Caja
TE 100 BOLSITAS
TE 100 BOLSITAS
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.512
$ 2.512
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
20
Unidad
CECINA JAMÓN ACARAMELADO LAMINA
CECINA JAMÓN ACARAMELADO LAMINA
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.880
$ 4.880
50131801
Queso natural
2
Unidad
QUESO PHILADELPHIA
QUESO PHILADELPHIA
$ 2.963,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.926
$ 5.926
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
4
Unidad
TORTAS 15 PERSONAS
TORTAS 15 PERSONAS
$ 11.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.724
$ 46.724
50201706
Café
2
Tarro
CAFÉ TRADICIÓN 170 GR
CAFÉ TRADICIÓN 170 GR
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
50131801
Queso natural
1
kilogramo
QUESO LAMINADO 1 KILO
QUESO LAMINADO 1 KILO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
kilogramo
AZÚCAR GRANULADA KILO
AZÚCAR GRANULADA KILO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETA GRETEL 85 GR
GALLETA GRETEL 85 GR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETA OBSESIÓN 85 GR
GALLETA OBSESIÓN 85 GR
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.312
$ 5.312
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETA CRACKELET 85 GR
GALLETA CRACKELET 85 GR
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
GALLETA TRITÓN 126 GR
GALLETA TRITÓN 126 GR
$ 418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.508
$ 2.508
Total Neto
$ 103.588
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.682
TOTAL OC
$ 123.270
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.