Orden de Compra. Nº
3286-1237-SE18
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SERVICIO MANTENCION VEHÍCULO KIA GRAND CARNIVAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-1237-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO MANTENCION VEHÍCULO KIA GRAND CARNIVAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
58091,36
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SALAZAR ISRAEL Los Angeles
Razón Social
AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.
R.U.T.
79.853.470-K
Sucursal
SALAZAR ISRAEL Los Angeles
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23131507
Tela para lijar
1
Unidad
LIJA DE FRENOS
LIJA DE FRENOS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
15121509
Aceite de frenos
1
Unidad
LIQUIDO DE FRENOS
LIQUIDO DE FRENOS
$ 5.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.807
$ 5.807
25101503
Automóviles
2
Unidad
BALANCEO
BALANCEO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
80111613
Mano de obra temporal
3,2
Unidad
MANO DE OBRA MANTENCION
MANO DE OBRA MANTENCION
$ 36.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.800
$ 116.800
40161521
Base de Filtro
1
Unidad
FILTRO DE POLEN
FILTRO DE POLEN
$ 19.692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.692
$ 19.692
40142502
Interceptor de líquido
1
Unidad
LIQUIDO LIMPIEZA
LIQUIDO LIMPIEZA
$ 3.608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.608
$ 3.608
12142202
Agua pesada
1
Unidad
AGUA DESTILADA
AGUA DESTILADA
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
31162417
Pasadores de alineación
1
Unidad
ALINEACIÓN
ALINEACIÓN
$ 15.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.750
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
1
Unidad
SANITIZACION
SANITIZACION
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
40161521
Base de Filtro
1
Unidad
FILTRO DE AIRE
FILTRO DE AIRE
$ 6.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.850
$ 6.850
15121501
Aceite de motor
7
Unidad
ACEITE MOTOR
ACEITE MOTOR
$ 15.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.646
$ 107.646
40161521
Base de Filtro
1
Unidad
FILTRO ACEITE
FILTRO ACEITE
$ 8.591,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.591
$ 8.591
Total Neto
$ 305.744
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.091
TOTAL OC
$ 363.835
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.