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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3286-1248-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO,ORNATO Y MANTENCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3286-47-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Roberto Gómez 531 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
20541,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Roberto Gómez 531 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Dinsa ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL DINSA LIMITADA
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R.U.T. |
78.588.000-5 |
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Sucursal |
Comercial Dinsa ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | RODILLO CHIPORRO 18CM SINT. | RODILLO CHIPORRO 18CM SINT. |
$ 2.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.510
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$ 20.510
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27112126
| Alicates planos | 2 | Unidad | ALICATE UNIVERSAL 8 TRUPER | ALICATE UNIVERSAL 8 TRUPER |
$ 6.186,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.372
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$ 12.372
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39101601
| ampolletas halógenas | 10 | Unidad | AMPOLLETA BAJO CONSUMO 20W WESTINGHOUSE | AMPOLLETA BAJO CONSUMO 20W WESTINGHOUSE |
$ 1.828,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.280
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$ 18.280
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60124412
| Alambre de percusión galvanizado | 34 | kilogramo | ALAMBRE GALVANIZADO 14 | ALAMBRE GALVANIZADO 14 |
$ 1.675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.950
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$ 56.950
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Total Neto
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$ 108.112
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.541
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$ 128.653
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.