Orden de Compra. Nº3286-1285-SE16 "INSUMOS DE SUPERMERCADO PROG.TALLERES DE DANZA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-1285-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO PROG.TALLERES DE DANZA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Roberto Gómez 531
Comuna Tucapel
Impuesto 5594,13105
Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural2UnidadQUESO FILADELFIAQUESO FILADELFIA $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689
52121602
Servilletas1UnidadSERVILLETAS BLANCAS SIN DISEÑOSSERVILLETAS BLANCAS SIN DISEÑOS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadCRACKELETCRACKELET $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.613
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadJUGOS 1500CCJUGOS 1500CC $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
48101902
Platos y cubiertos de servicio80UnidadPLATOS PLASTICOSPLATOS PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
41123401
Vasos de dosificación100UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.620
50131801
Queso natural0,5kilogramoQUESO TROZOQUESO TROZO $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
48101901
Vajillas de servicio14PaqueteTENEDORES DESECHABLES X 6TENEDORES DESECHABLES X 6 $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.464 $ 2.471
Total Neto $ 29.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.594
TOTAL OC $ 35.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.