Orden de Compra. Nº3286-142-SE16 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-142-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 9581,7133
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo2UnidadCAFÉ 170 GRAMOSCAFÉ 170 GRAMOS $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.864 $ 5.865
50201711
Té instantáneo1UnidadTÉ 100 UNIDADESTÉ 100 UNIDADES $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
14111705
Servilletas de papel5UnidadSERVILLETAS BLANCAS SIN DISEÑOSSERVILLETAS BLANCAS SIN DISEÑOS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS 1500 CC.JUGOS 1500 CC. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.080 $ 26.087
Total Neto $ 50.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.582
TOTAL OC $ 60.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.