Orden de Compra. Nº3286-1596-R107 "ADQUISICION DE HOJAS CANSON"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Tucapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-1596-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE HOJAS CANSON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLERES LABORALES.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Tucapel
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Tucapel
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna -1
Impuesto 6386,5536
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora (del computador)4CajaPapel para impresora (del computador)HOJAS CANSON, COLOR MANTENQUILLA , TAMAÑO CARTA , ( 100 UNIDADES ) $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612 $ 33.613
Total Neto $ 33.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.387
TOTAL OC $ 40.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.