Orden de Compra. Nº3286-16-SE15 "ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-16-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 10726,45
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadBOTELLAS DE JUGOS WATTS 1500 ccBOTELLAS DE JUGOS WATTS 1500 cc $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadTORTAS AMOR 30 PERSONASTORTAS AMOR 30 PERSONAS $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.806 $ 36.806
50201706
Café1UnidadTARROS NESCAFE TRADICION 170 GRTARROS NESCAFE TRADICION 170 GR $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
14111705
Servilletas de papel4UnidadPAQUETES SERVILLETAS GOLD COLOR VERDEPAQUETES SERVILLETAS GOLD COLOR VERDE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
Total Neto $ 56.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.726
TOTAL OC $ 67.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.