Orden de Compra. Nº
3286-164-SE15
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ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-164-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
7459,02
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jobercar
Razón Social
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T.
9.999.459-2
Sucursal
jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad
GUANTES DE ASEO TALLA L
GUANTES DE ASEO TALLA L
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.678
$ 1.678
12141901
Cloro Cl
2
Unidad
BOTELLAS DE CLORO 1 LTS CLORINDA
BOTELLAS DE CLORO 1 LTS CLORINDA
$ 622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.244
$ 1.244
47131811
Productos de lavandería
1
Unidad
PAQUETE DE OMO 800 GRS
PAQUETE DE OMO 800 GRS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.588
$ 1.588
14111704
Papel higiénico
9
Unidad
ROLLO PAPEL HIGIENICO 50 MTS CONFORT
ROLLO PAPEL HIGIENICO 50 MTS CONFORT
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.646
$ 2.646
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad
PAÑOS MULTIUSO
PAÑOS MULTIUSO
$ 1.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.284
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
53131608
Jabones
2
Unidad
JABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR 340ML LESANCY
JABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR 340ML LESANCY
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
53131503
Cepillos de dientes
30
Unidad
CEPILLOS DIENTE NIÑO COLGATE
CEPILLOS DIENTE NIÑO COLGATE
$ 587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.610
$ 17.610
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
TRAPERO CON OJAL DOBLE VIRUTEX
TRAPERO CON OJAL DOBLE VIRUTEX
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Unidad
BOTELLA CERA LIQUIDA INCOLORA 900 CC VIRGINIA
BOTELLA CERA LIQUIDA INCOLORA 900 CC VIRGINIA
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
Total Neto
$ 39.258
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.459
TOTAL OC
$ 46.717
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.