Orden de Compra. Nº
3286-177-SE18
"
ADQUISICIÓN INSUMOS FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-177-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN INSUMOS FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-47-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
173108,62
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Dinsa ltda.
Razón Social
COMERCIAL DINSA LIMITADA
R.U.T.
78.588.000-5
Sucursal
Comercial Dinsa ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad
TEE HID 63 MM CEM
TEE HID 63 MM CEM
$ 1.948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.896
$ 3.896
21101801
Aspersores
10
Unidad
ASPERSORES POP UP IMPACTO 3/4
ASPERSORES POP UP IMPACTO 3/4
$ 15.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.180
$ 151.180
31191501
Papeles de lija
6
Unidad
LIJA FIERRO GRANO 120
LIJA FIERRO GRANO 120
$ 359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.154
$ 2.154
27112802
Hojas de sierra
3
Unidad
HOJA SIERRA 12/300 MM
HOJA SIERRA 12/300 MM
$ 1.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.767
$ 4.767
23171707
Acabadores de terminales de tubos
12
Unidad
TERMINAL HID HE 25X3/4 CEM
TERMINAL HID HE 25X3/4 CEM
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.004
$ 2.004
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
15
Unidad
PEGAMENTO VINILIT C/APL 240 CC
PEGAMENTO VINILIT C/APL 240 CC
$ 3.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.040
$ 50.040
32121503
Condensadores ajustables de parada automática
1
Unidad
CONDENSADOR PERMANENTE 75 MFD
CONDENSADOR PERMANENTE 75 MFD
$ 12.459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.459
$ 12.459
39121203
Conductos eléctricos
1
Unidad
MUFA 3M 82-A1
MUFA 3M 82-A1
$ 34.876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.876
$ 34.876
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
4
Unidad
TEFLON PROFESIONAL 3/4 50 MT
TEFLON PROFESIONAL 3/4 50 MT
$ 1.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.776
$ 5.776
46182305
Cordón con autorecogida
40
Metro Lineal
CORDON RVK 4X4MM
CORDON RVK 4X4MM
$ 2.463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.520
$ 98.520
40142604
Codos de tubo
2
Tubo
TUBO CONDUIT EMT 1/2
TUBO CONDUIT EMT 1/2
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.300
$ 4.300
31231313
Tubería de plástico
4
Tubo
TUBO HID 25 MM PN10
TUBO HID 25 MM PN10
$ 2.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.076
$ 10.076
31231313
Tubería de plástico
50
Tubo
TUBO HID 63 MM PN 10
TUBO HID 63 MM PN 10
$ 10.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 531.050
$ 531.050
Total Neto
$ 911.098
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 173.109
TOTAL OC
$ 1.084.207
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.