Orden de Compra. Nº3286-182-SE19 "ARRIENDO DE BUSES DESDE EL DÍA 14.02 AL 21.02 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-182-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUSES DESDE EL DÍA 14.02 AL 21.02 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Roberto Gómez 531
Comuna Tucapel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Mavir E.I.R.L.
Razón Social TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L
R.U.T. 76.024.969-6
Sucursal Transportes Mavir E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados16UnidadTRASLADO HUEPIL-VALDIVIA VICEVERSA , DESDE EL DÍA 14.02.2019 HASTA 21.02.2019, TRASLADO PROGRAMA DE VERANO MUJERES JEFAS DE HOGAR 2019.TRASLADO HUEPIL-VALDIVIA VICEVERSA , DESDE EL DÍA 14.02.2019 HASTA 21.02.2019, TRASLADO PROGRAMA DE VERANO MUJERES JEFAS DE HOGAR 2019. $ 689.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.024.000 $ 11.024.000
78111803
Servicios de autobuses contratados3UnidadTRASLADO POLCURA-HUEPIL VICEVERSA PARA LOS DÍAS 14.02.2019 Y 18.02.2019, TRASLADO PROGRAMA DE VERANO MUJERES JEFAS DE HOGAR 2019.TRASLADO POLCURA-HUEPIL VICEVERSA PARA LOS DÍAS 14.02.2019 Y 18.02.2019, TRASLADO PROGRAMA DE VERANO MUJERES JEFAS DE HOGAR 2019. $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.700 $ 164.700
Total Neto $ 11.188.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 11.188.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.